Entrada por Nota Fiscal!«
Para realizar uma Entrada por Nota Fiscal é necessário ir em:
“ESTOQUE » MOVIMENTOS » ENTRADA POR NOTA FISCAL”
“FATURAMENTO » MOVIMENTOS » ENTRADA POR NOTA FISCAL”
Uma página igual a esta será apresentada, agora clique em
Caso você possua o XML da nota que deseja dar entrada, você pode utilizá-la clicando em SIM. Caso não tenha, clique em NÃO para continuar.
Selecione qual a Unidade de Negócios.
Selecione qual o tipo de Entrada de acordo com a operação que está fazendo, neste caso vamos utilizar o ENTRADA COM ESTOQUE E COM FINANCEIRO.
Após selecionar o tipo de entrada, localize o Fornecedor clicando no ícone da Lupa.
Selecione na aba MODELO, o tipo de documento utilizado para dar a entrada por nota fiscal. Logo após preencha os dados Nota Fiscal e Série.
Selecione a Situação Atual do Documento utilizado para a entrada.
Preencha os campos com as informações solicitadas:
Coloque qual o tipo de entrada e em qual almoxarifado será dada a entrada dos itens.
Coloque qual o tipo de entrada e em qual almoxarifado será dada a entrada dos itens.
Ao final, sua tela deve ficar parecida com esta:
Agora que acabamos a tela de entrada vamos inserir os produtos, selecione a aba Itens na parte inferior da tela.
Clique no botão para inserir os produtos e preencha as informações solicitadas.
Sua tela ao final estará parecida com esta:
Após incluir todos os itens, selecione a aba Documentos a Pagar na parte inferior do sistema.
Para gerar o Documento a Pagar, basta clicar no botão e depois no para Gravar e gerar o título.
Vamos para a aba inicial (Nota Fiscal), para finalizar sua entrada por nota basta clicar no botão GRAVAR e logo após FINALIZAR.